Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2015




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Dados do Empenho
Número do empenho: 228 Ano: 2015 Data: 30/09/2015 Tipo: Ordinário Valor: 60,03
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos Junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal. Conforme comprovante em anexo.

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Ano: 2015 Data: 25/09/2015 Tipo: Ordinário Valor: 70,01
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos e Itau, junto a Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo.

Dados do Empenho
Número do empenho: 217 Ano: 2015 Data: 16/09/2015 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida, junto ao Assessor Juridico da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo.

Dados do Empenho
Número do empenho: 209 Ano: 2015 Data: 02/09/2015 Tipo: Ordinário Valor: 105,25
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito pagamento de DPVAT 2015 do veiculo da Câmara Municipal.

Total dos empenhos: 305,29