Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,75 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa bancária cobrada desta casa Legislativa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.452,24 |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de setembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção em computadores. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 30/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,03 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos Junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.033,12 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de setembro de 2015. Conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.677,18 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de setembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Wanderlei Luiz Teixeira | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.878.346-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados de reparo e conserto na mesa de som da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos e Itau, junto a Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a 01 inscrição para o forum de desenvolvimento do sudoeste mineiro. conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 22/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: Luiz Daniel de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.302.595/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de calhas e rufos na sala de maquinas da Câmara Municipal. Cofnorme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 22/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano: 2015 | Data: 20/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
Credor: Lenir Alves Ferreira ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a compra de 05 gravações de carimbo para Câmara Municipal. conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2015 | Data: 20/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 121 | Data da Licitaçao: 20/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano: 2015 | Data: 20/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,43 |
Credor: CONSTRUGLORIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Materiais para Construção |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2015 | Data: 20/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 20/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.618,12 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de setembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano: 2015 | Data: 17/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Joaquim Justinian o dos Reis ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 17/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida, junto ao Assessor Juridico da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Associação Berneficente e Cultural de São João Batista do Gloria | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a pacote e inserção de anuncios do Legislativa Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 15/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Flavio Murilo Vieira | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.645.708/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção e recuperação de rede eletrica e cabeamento no Predio da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 117 | Data da Licitaçao: 15/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.080,00 |
Credor: Comercial Comp Store ltda me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.378/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de computador para secretaria da Câmara Munciipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 12/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 12/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,00 |
Credor: Eletro Peças Passos Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.399.536/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 bateria para veiculo da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 11/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,76 |
Credor: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a inserção de publicação no jornal folha da manhã. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 11/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JUNIOR CESAR SILVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a compra de 01 butijao de gas de cozinha. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 08/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Aparecida de Morais | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.134.496-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de limpeza e faxina nos vidros do predio da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito pagamento de DPVAT 2015 do veiculo da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 116 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: Alan Cesar Andrade Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de toner, cartuchos, troca de chip de impressora e copiadora. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: Alan Cesar Andrade Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços manutenção e troca de peças impressoras e copiadora da Câmara Municipal. conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 109 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 869,02 |
Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: Luzia Maria dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a confecção de 36 copias de chaves para servidores da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,37 |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,38 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Total dos empenhos: | 47.917,66 |