Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/07/2015 Valor: 1.243,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Deilon dos Santos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 063.268.406-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/07/2015 Valor: 20,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 69,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Joanito da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/07/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Rafael de Simone e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 343,56
Nº do documento: 900006 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 060125-9
Credor: Deilon dos Santos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 063.268.406-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 1.740,93