Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Receita Federal, Caixa Economica, Banco do Brasil , nos dias 28/05 e 29/05. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,07 |
Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos para participar de curso de licitação, promovido pela AMEG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Carmo do Rio Claro, junto ao escritorio do Assessor Juridico da Câmara Municipal. vereador Joanito e servidor Rafael de Simone. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.503,61 |
Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a cidade Administrativa, Assembleia Legislativa, Secretaria Odair Cunha. Vereadores Uesder, Joanito e servidor Rafael |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,04 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Camara Municipal, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. Conforme comprovante em anexo. |
Total dos empenhos: | 1.734,73 |