Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2015




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 100,01
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida e Carmo do Rio Claro para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/11/2015 Valor: 18,86
Credor: Joanito da Fonseca Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil e Receita Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 26,90
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, para tratar de assunto de interesse da Câmara.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/11/2015 Valor: 50,01
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos junto ao banco do brasil, caixa economica federal e Ministerio Publico Estadual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 38,40
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito postagem de correspondencia via correios referente processo licitatorio pregão 01/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 71,00
Credor: Marcelo da Silva Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Delfinopolis, junto a Prefeitura Municipal, vereador William e servidor Marcelo, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 59,00
Credor: Rafael de Simone e Souza Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, junto ao Ministerio Publico Estadual, vereador Eder e Servidor Rafael. Conforme comprovante em anexo.

Total das liquidações: 364,18