Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/08/2014 | Valor: 5.903,09 |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 660,00 |
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel onde funciona parte administrativa da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 6.785,81 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 2.520,18 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: HUDSON PAIM JUNIOR | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.479.816-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, serviços de suspensão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.180,00 |
Credor: ALDO MENDES ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.159/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de levantamento de dados e medição e acompanhamento na execução da construção da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 280,52 |
Credor: Uesder Soares Rosa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Belo Horizonte, junto ao Gabinete Dep. Ze Maia e Cohab, para levantamento de escrituras das casas populares de nossa cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 334,90 |
Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de folhas sulft 500 fls, pasta suspensa, clips, caixa caneta, fita para filmadora. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 790,00 |
Credor: WEBBER GOMES BERALDO | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.398-56 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de medição da construção da nova sede da Câmara municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 17.526,24 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 44.775,12 |
Credor: E.D.Art Construções e Edificações Ltda Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.300.364/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de medição da construção do Predio da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 2.540,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil realizada junto a esta Câmar. conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 51,18 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 134,33 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 194,56 |
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 69,97 |
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.770,00 |
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de 04 pneus, pastilhas e terminal de direção para veiculo da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 309,06 |
Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustivel para veiculo da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de assistencia tecnica em microcomputadores, impressoras e perifericos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/08/2014 | Valor: 54,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/08/2014 | Valor: 194,26 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/08/2014 | Valor: 6,49 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa bancária cobrada desta casa Legislativa. |
Total das liquidações: | 87.119,75 |