Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 8,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 852471 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 2.754,22 | |
Nº do documento: 852473 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.328,16 | |
Nº do documento: 852475 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 848,55 | |
Nº do documento: 852476 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 2.589,14 | |
Nº do documento: 852477 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 2.792,88 | |
Nº do documento: 852474 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 30,04 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 449,56 | |
Nº do documento: 852472 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Uesder Soares Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.362,85 | |
Nº do documento: 253016 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.363,82 | |
Nº do documento: 253017 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.392,14 | |
Nº do documento: 253018 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.910,73 | |
Nº do documento: 253019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.910,73 | |
Nº do documento: 253020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.910,73 | |
Nº do documento: 852469 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.358,19 | |
Nº do documento: 253014 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 6.853,14 | |
Nº do documento: 852470 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.360,39 | |
Nº do documento: 253015 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 154,26 | |
Nº do documento: 852478 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 45,42 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 17,88 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.540,00 | |
Nº do documento: 852481 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 46.632,28 | |
Nº do documento: 253008 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: E.D.Art Construções e Edificações Ltda Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.300.364/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 521,00 | |
Nº do documento: 253013 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: F & S IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 253005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: 253007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: NORMANDO MACHADO DE MORAIS NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.090.278-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 143,94 | |
Nº do documento: 253006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 123,78 | |
Nº do documento: 852480 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 212,91 | |
Nº do documento: 852479 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 5.583,71 | |
Nº do documento: 253011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 253004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Total dos pagamentos: | 102.608,59 |