Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 8,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 852471 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.754,22
Nº do documento: 852473 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.328,16
Nº do documento: 852475 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 848,55
Nº do documento: 852476 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.589,14
Nº do documento: 852477 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.792,88
Nº do documento: 852474 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 30,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 449,56
Nº do documento: 852472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Uesder Soares Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.362,85
Nº do documento: 253016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.363,82
Nº do documento: 253017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.392,14
Nº do documento: 253018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.910,73
Nº do documento: 253019 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.910,73
Nº do documento: 253020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.910,73
Nº do documento: 852469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.358,19
Nº do documento: 253014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 6.853,14
Nº do documento: 852470 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.360,39
Nº do documento: 253015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 154,26
Nº do documento: 852478 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 45,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 17,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.540,00
Nº do documento: 852481 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 46.632,28
Nº do documento: 253008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: E.D.Art Construções e Edificações Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.300.364/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 521,00
Nº do documento: 253013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: F & S IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 253005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 253007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: NORMANDO MACHADO DE MORAIS NETO
CPF credor / CNPJ credor: 943.090.278-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 143,94
Nº do documento: 253006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 123,78
Nº do documento: 852480 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 212,91
Nº do documento: 852479 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 5.583,71
Nº do documento: 253011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 253004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos: 102.608,59