Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 8,14 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa bancária cobrada desta casa Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 6.541,84 |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de março 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 269,17 |
Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a compra de combustivel para o veiculo da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 660,00 |
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel onde funciona a parte administrativa da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 7.520,07 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de março de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 2.792,88 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 30,04 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, e Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 449,56 |
Credor: Uesder Soares Rosa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte, junto a Assembleia Legislativa, Gabinete Dep. Ze Maia e cidade Adminstrativa. Vereadores Uesder, Joanito, Rafael e Eder. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 19.422,72 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil realizada junto a esta Câmar. conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 154,26 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de março de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 45,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de março de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 17,88 |
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de março de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 2.540,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil realizada junto a esta Câmar. conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 46.632,28 |
Credor: E.D.Art Construções e Edificações Ltda Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.300.364/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento da 5 medição da construção do novo predio da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 539,05 |
Credor: Supermercado Godinho Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza, higiene e alimentação. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 521,00 |
Credor: F & S IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a compra de 05 camisete feminina, 04 calça feminina e 02 blazer feminino. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/03/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutençao preventiva de micro computadores e perifericos de informatica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 15.000,00 |
Credor: NORMANDO MACHADO DE MORAIS NETO | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.090.278-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento da 1 e 2 etapa ( Programa de necessidades e estudo preliminar). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/03/2014 | Valor: 328,80 |
Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a compra de combustivel para veiculo da Camara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/03/2014 | Valor: 143,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/03/2014 | Valor: 198,65 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/03/2014 | Valor: 123,78 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/03/2014 | Valor: 212,91 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Total das liquidações: | 104.902,39 |