Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.583,71 |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de fevereiro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imovel onde funciona parte administrativa da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a compra de serviços de certificado digital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.418,68 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de fevereiro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.383,83 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de fevereiro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CONTABILIDADE CORREA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.358.574/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a alteração no CNPJ da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.578,00 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.575,00 |
Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de solda e recuperação em 28 longarinas do Plenario da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de fevereiro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.540,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil realizada junto a esta Câmar. conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.540,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil realizada junto a esta Câmar. conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,44 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de autenticações em documentos da Câmara Municipal (Alteração CNPJ ). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal. ( 13/02/2014 e 14/02/2014). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.283,49 |
Credor: E.D.Art Construções e Edificações Ltda Me | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.300.364/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento da medição da construção da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,83 |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,09 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,07 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. |
Total dos empenhos: | 70.829,49 |