Dados da Liquidação
|
Número do empenho: 207 |
Ano do empenho: 2014 |
Ordinário |
Data: 25/10/2014 |
Valor: 50,00 |
Credor: Marcelo da Silva |
Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória |
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 |
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao banco do Brasil e Caixa Economica Federal nos dias 22/10 e 23/10. |