Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.024,26
Nº do documento: 852203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.407,52
Nº do documento: 852205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.383,83
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 852206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Waldeleia Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.667,99
Nº do documento: 852193 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.667,99
Nº do documento: 852194 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.667,99
Nº do documento: 852195 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.667,99
Nº do documento: 852196 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.667,99
Nº do documento: 852227 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.667,99
Nº do documento: 852189 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 3.234,08
Nº do documento: 852228 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.667,99
Nº do documento: 852190 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.667,99
Nº do documento: 852191 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852198 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Pedro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 341.773.026-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 954,00
Nº do documento: 852202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Danese Comercio de Eletros e Informatica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.104.612/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 187,80
Nº do documento: 852201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 6.057,00
Nº do documento: 852197 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Comercial Mix 10 Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 10.605.494/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 221,46
Nº do documento: 852199 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 168,73
Nº do documento: 852200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 33.192,60