Informações atualizadas em: 22/02/2024 18:30:02
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 234,75 | |
Nº do documento: 900336 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 186,73 | |
Nº do documento: 900336 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 77,40 | |
Nº do documento: 900335 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Luara Cristina Costa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.451.376-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de limpeza e conservação | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 11,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1687-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 3.677,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Instituto de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 17.512,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 6.073,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Instituto de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 25.708,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.213,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 123,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 220,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 245,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 29,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Copasa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 4.154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Correa & Torres Empreendimentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.108.198/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 672,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Sino Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.666.507/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 726,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
Credor: Sino Consultoria e Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.982.416/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Total dos pagamentos: | 66.727,08 |