Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03

Câmara Municipal de Nova União

Câmara Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Thales Vinicius da Silva Melo
CPF credor / CNPJ credor: 120.450.606-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Sayed Fernando da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.589.416-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Avantis Medicina do Trabalho e Giagnóstico Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.301.613/0001-95
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Sayed Fernando da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.589.416-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Thales Vinicius da Silva Melo
CPF credor / CNPJ credor: 120.450.606-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 4.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 4.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 175,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Câmara Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 1.953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Controle Interno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Câmara Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 2.148,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Controle Interno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Câmara Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 1.269,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 7.812,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 1.953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 2.569,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 25.379,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 3.172,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Presidente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 64,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 141,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Oi S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 262,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 38,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos: 55.732,67