Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/05/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: José André dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Requisição Diaria no 13/2019 presidente ida/volta BH conforme relatoiro anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/05/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Sidney Engracio da Silva Santos | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.230.626-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Requisição Diaria no 12/2019 vereador ida/volta BH conforme relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/05/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: José André dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Requisição de diaria no 11/2019 para presidente da camra ida/volta Caete conforme relatorio em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 24,19 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correio e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas com correios e telegrafos conf fatura 970552 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2019 | Valor: 361,90 |
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Artigos Domésticos e Comerciais,Artigos para Toucador e Higiene Pessoal,Materiais e Equipamentos para Limpeza,Recipientes e Materiais para Acondicionamento e Embalagem,Substâncias e Produtos Químicos, material de limpeza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2019 | Valor: 603,40 |
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas, lanches, café |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2019 | Valor: 78,00 |
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Refeitório, Copa e Cozinha,Materiais e Equipamentos para Limpeza , estimativa material de copa e cozinha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Leonardo Monteiro de Castro Teixeira ME | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.326.355/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados em informatica e processamento de dados. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2019 | Valor: 154,00 |
Credor: Salgados Amigão Ltda-me | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.222.563/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas, salgados para reuniõe estimativa para 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2019 | Valor: 79,74 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas bancarias no mes conforme debito c/c |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.850,38 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: INSS contratados R$541,31 -comissionados R$1.309,07 mes 05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2019 | Valor: 2.577,67 |
Credor: Folha Pagamento Contratados | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Folha pag contratados mes 05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.788,45 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: INSS patronal vereadores mes 05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2019 | Valor: 20.268,56 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Subsidio vereadores mes 05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2019 | Valor: 2.533,57 |
Credor: Folha de Pagamento Presidente | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Subsidio presidente da camara mes 05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/05/2019 | Valor: 6.233,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Folha pag comissionados mes 05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2019 | Valor: 233,01 |
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2019 | Valor: 2.683,86 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: contratação de empresa de prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2019 | Valor: 189,92 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Consumo de energia eletrica no mes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2019 | Valor: 37,29 |
Credor: Copasa | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Consumo de agua e esgoto no mes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2019 | Valor: 124,05 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Serviços de telecomunicação no mes 3685-1228 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/05/2019 | Valor: 203,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Serviços de telecomunicação no mes 3685-1455 |
Total das liquidações: | 43.704,95 |