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Câmara Municipal de Nova União

Câmara Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 1.500,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 884,20
Nº do documento: 900053 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Wintec Soluções em Informática e Suprimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.655.302/0001-17
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: 900054 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Wintec Soluções em Informática e Suprimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.655.302/0001-17
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/10/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: 900056 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Encadernar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.896.246/0001-93
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cleverson Fabiano Silva Oliveira 00143468693
CPF credor / CNPJ credor: 11.886.004/0001-35
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 253,80
Nº do documento: 900057 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 154,80
Nº do documento: 900058 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/10/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 900052 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 70,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 1.937,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 26/10/2018 Valor: 6.233,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 26/10/2018 Valor: 3.113,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 4.788,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 26/10/2018 Valor: 20.268,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 26/10/2018 Valor: 2.533,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Presidente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 131,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 261,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/10/2018 Valor: 40,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/10/2018 Valor: 173,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 46.225,63