Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/10/2018 | Valor: 1.500,08 |
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Seguro do veículo oficial da camara 01 VW Placa GMF-6091, Polo Sedan 1.6, 2009/2010, Flex , cor preta, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais emitiu somente um boleto com Numero do Titulo 98495622 ref. apolice 0531 06 13170986 com vigência periodo 13/10/2018 até 13/10/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 884,20 |
Credor: Wintec Soluções em Informática e Suprimentos Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.655.302/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: 01 Hub switch, 16 portas ; 03 mouse s/fio alcance 10 metros ; 01 nobreak 1200va monovolt 115/127v com 06 tomadas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: Wintec Soluções em Informática e Suprimentos Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.655.302/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: 06 toner 126-A Bravo compativel HP CE310A preto ; 03 toner TN750 Bravo compativel Brother TN750/3382 preto |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2018 | Valor: 420,00 |
Credor: Encadernar Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.896.246/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2018 | Valor: 253,80 |
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas para reuniões e consumo da camara ref. fornecimento no periodo 01/09/2018 até 23/10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2018 | Valor: 154,80 |
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Material de limpeza, copa e cozinha fornecido no periodo de 01/09/2018 até 24/10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: Cleverson Fabiano Silva Oliveira 00143468693 | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.886.004/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados no mes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2018 | Valor: 180,00 |
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: 37,975 litros de gasolina comum para veiculo Polo Sedan VW 2009/2010 cor preta Placa GMF 6091 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2018 | Valor: 2.610,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: contratação de empresa de prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, contratação de empresa de prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 70,24 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Serviços bancarios no mes conf. debito c/c |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2018 | Valor: 1.937,53 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: INSS patronal contratados e comissionados mes 10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2018 | Valor: 4.788,45 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: INSS patronal presidente e vereadores mes 10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2018 | Valor: 40,80 |
Credor: Copasa | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Serviço de Agua e Esgoto no mes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2018 | Valor: 173,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Serviço de Energia Elétrica no mes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2018 | Valor: 20.268,56 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Subsidio vereadores mes 10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.533,57 |
Credor: Folha de Pagamento Presidente | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Subsidio presidente da camara mes 10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/10/2018 | Valor: 6.233,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Folha pag comissionados mes 10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.113,45 |
Credor: Folha Pagamento Contratados | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Folha pag contratados mes 10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/10/2018 | Valor: 131,36 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Serviços de Telecomunicação no mes 3685-1228 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/10/2018 | Valor: 261,24 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Serviços de Telecomunicação no mes 3685-1455 |
Total das liquidações: | 46.225,63 |