Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03

Câmara Municipal de Nova União

Câmara Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 556,40
Nº do documento: 000527 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Sintagma Zenite Comércio, papelaria e Esportes Ltda-me
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 955,55
Nº do documento: 000522 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 00518 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Soares Drumond Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.107/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.500,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 000526 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Fort Ello Arquitetura e Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Leonardo Monteiro de Castro Teixeira ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.326.355/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 77,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.820,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.845,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.859,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 5.718,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.383,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.667,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.926,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 6.569,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 9.953,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 26.541,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.244,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 3.317,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 565,00
Nº do documento: 000523 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 305,00
Nº do documento: 000521 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Varejão Nova Aparecida Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 174,00
Nº do documento: 000519 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Restaurante El Shaday Nova União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: 000525 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Restaurante El Shaday Nova União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 92,30
Nº do documento: 000523 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 669,10
Nº do documento: 000523 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 402,00
Nº do documento: 000520 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Restaurante El Shaday Nova União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 233,00
Nº do documento: 00525 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Restaurante El Shaday Nova União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 166,60
Nº do documento: 000517 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 180,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 264,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 34,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 202,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 81.575,60