Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 45,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 556,40 | |
Nº do documento: 000527 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Sintagma Zenite Comércio, papelaria e Esportes Ltda-me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 955,55 | |
Nº do documento: 000522 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 00518 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Soares Drumond Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.107/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.500,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 000526 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Fort Ello Arquitetura e Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Obras e Instalações | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Leonardo Monteiro de Castro Teixeira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.326.355/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 77,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.820,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.845,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 2.859,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 5.718,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.383,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 2.667,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 4.926,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 6.569,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 9.953,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 26.541,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.244,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 3.317,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 565,00 | |
Nº do documento: 000523 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: 000521 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Varejão Nova Aparecida Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 000519 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Restaurante El Shaday Nova União Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 000525 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Restaurante El Shaday Nova União Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 92,30 | |
Nº do documento: 000523 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 669,10 | |
Nº do documento: 000523 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 402,00 | |
Nº do documento: 000520 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Restaurante El Shaday Nova União Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 233,00 | |
Nº do documento: 00525 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Restaurante El Shaday Nova União Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 166,60 | |
Nº do documento: 000517 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 2.610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 180,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 264,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 34,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Copasa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 202,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 81.575,60 |