Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03

Câmara Municipal de Nova União

Câmara Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.682,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.427,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 5.139,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 2.508,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 17.890,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 2.236,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais -Prodemge
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.125,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Hoje Publicações em Jornais Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.086.825/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 000393 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Prevenção Ltda-me
CPF credor / CNPJ credor: 23.892.615/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000392 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Comitec Comércio Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.783.071/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/08/2015 Valor: 674,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.518.211/0001-83
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 000391 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 000396 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 24,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 196,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 147,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 255,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 39.596,10