Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 22,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.412,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.978,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Embratel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 4.672,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 24,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 2.170,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 16.840,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 2.105,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: José André dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: José André dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 159,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 000235 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Floricultura Caeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 000291 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Vania Geralda Xavier Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 466,00 | |
Nº do documento: 000235 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Floricultura Caeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 223,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 878,70 | |
Nº do documento: 000291 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Vania Geralda Xavier Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 122,90 | |
Nº do documento: 000291 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Vania Geralda Xavier Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 591,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.518.211/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 000240 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: LFV ANASTÁCIO INFORMÁTICA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.423.106/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 000233 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 429,10 | |
Nº do documento: 000230 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 167,30 | |
Nº do documento: 000229 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 120,02 | |
Nº do documento: 000232 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 140,02 | |
Nº do documento: 000236 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 344,00 | |
Nº do documento: 000228 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Gilberto Linhares Santos 07859398656 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 23,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Copasa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 147,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 38.653,96 |