Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03

Câmara Municipal de Nova União

Câmara Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 22,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.412,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.978,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Nilton Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Embratel
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 4.672,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 24,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.170,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 16.840,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.105,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: José André dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: José André dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Nilton Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 159,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 000235 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Floricultura Caeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 648,00
Nº do documento: 000291 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Vania Geralda Xavier Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 466,00
Nº do documento: 000235 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Floricultura Caeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 223,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 878,70
Nº do documento: 000291 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Vania Geralda Xavier Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 122,90
Nº do documento: 000291 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Vania Geralda Xavier Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 591,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.518.211/0001-83
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: 000240 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: LFV ANASTÁCIO INFORMÁTICA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.423.106/0001-72
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 000233 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 429,10
Nº do documento: 000230 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 167,30
Nº do documento: 000229 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 120,02
Nº do documento: 000232 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 140,02
Nº do documento: 000236 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 344,00
Nº do documento: 000228 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Gilberto Linhares Santos 07859398656
CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 147,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 2.153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 38.653,96