Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 15,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.298,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.770,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 4.609,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 23,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.684,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 15.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.995,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 19,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Copasa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 221,60 | |
Nº do documento: 000253 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Lanchonete Pingo de Ouro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.434.405/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 95,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 66,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Linksol Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 255,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 4.980,00 | |
Nº do documento: 000252 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Arte Bh Móveis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.797/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 000254 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: 000254 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 15,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correio e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: 000250 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Valmir Antônio Teodoro Antunes 01684435978 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.108.894/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 429,20 | |
Nº do documento: 000251 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: SM TRANSPORTES NOVA UNIÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 37.318,14 |