Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03

Câmara Municipal de Nova União

Câmara Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 15,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.298,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 3.770,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 4.609,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 23,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.684,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 15.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 19,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 221,60
Nº do documento: 000253 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Lanchonete Pingo de Ouro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.434.405/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 66,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Linksol Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 255,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 4.980,00
Nº do documento: 000252 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Arte Bh Móveis
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.797/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 000254 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: 000254 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 15,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correio e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 176,00
Nº do documento: 000250 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Valmir Antônio Teodoro Antunes 01684435978
CPF credor / CNPJ credor: 13.108.894/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 429,20
Nº do documento: 000251 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: SM TRANSPORTES NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 37.318,14