Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03

Câmara Municipal de Nova União

Câmara Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 9,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.774,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 23,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.814,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 15.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 342,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Embratel
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 18,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 66,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Linksol Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: José André dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Marcelo Marcelino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 821.121.936-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 161,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Marcelo Marcelino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 821.121.936-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 94,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 350,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Marcelo Marcelino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 821.121.936-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: José André dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: 000174 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 60,85
Nº do documento: 000175 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Maurílio Damaceno Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.334,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.770,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 000180 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Ester Ribeiro Cardoso de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 03.365.741/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 112,00
Nº do documento: 000171 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Valmir Antônio Teodoro Antunes 01684435978
CPF credor / CNPJ credor: 13.108.894/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: 000173 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 155,78
Nº do documento: 000176 Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Total dos pagamentos: 34.377,09