Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03

Câmara Municipal de Nova União

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 14,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 66,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Linksol Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 519,80
Nº do documento: 1086 Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.033,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha Pagamento Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 468,02
Nº do documento: 001081 Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 2.844,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.815,45
Nº do documento: 001090 Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 5.075,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.815,45
Nº do documento: 001082 Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.815,45
Nº do documento: 001084 Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.815,45
Nº do documento: 001085 Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.807,60
Nº do documento: 001087 Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.815,45
Nº do documento: 001089 Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/01/2013 Valor: 22,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/01/2013 Valor: 118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/01/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578 Conta: 000555-0
Credor: Banco Itau S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 461,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441 Conta: 0000000064-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 23.635,06