Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente para tratamento nos dias 29/03/2021 SOL 77/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Ivanilda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre buscar vacina dia 26/03/2021 SOL 74/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar servidora buscar vacina dia 26/03/2021 SOL 73/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar servidora buscar vacina dia 25/03/2021 SOL 70/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar paciente para tratamento SOL 69/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Ivanilda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre buscar vacina dia 25/03/2021 SOL 67/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 22/03/2021 levar pacienta para tratamento SOL 64/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Pouso Alegre e Campinas nos dias 22 a 26/03/2021 levar pacienta para tratamento SOL 63/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 440,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Pouso Alegre e São Paulo nos dias 22 a 26/03/2021 levar pacienta para tratamento SOL 62/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre nos dias 12 a 15/03/2021 levar paciente para tratamento SOL 61/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 380,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas nos dias 12 a 15/03/2021 levar paciente para tratamento SOL 60/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 280,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de ITU, Varginha e Poços de Caldas nos dias 12 a 15/03/2021 levar paciente para tratamento SOL 59/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar servidora buscar vacina dia 09/03/2021 SOL 57/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 09/03/2021 levar paciente SOL 54/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas e Poços de Caldas nos dias 05 a 08/03/2021 levar paciente para tratamento SOL 53/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 480,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre e Poços de Caldas nos dias 05 a 08/03/2021 levar paciente para tratamento SOL 52/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre e Poços de Caldas no dia 04/03/2021 levar paciente para tratamento SOL 51/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Ivanilda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre buscar vacina dia 03/03/2021 SOL 50/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas e Pouso Alegre nos dias 26/02 a 01/03/2021 levar paciente para tratamento SOL 49/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 390,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas nos dias 28/02/2021 levar paciente para tratamento SOL 48/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Joel Godoy da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Turisticos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Santa Rita do Sapucaí dia 25/02/2021 levar servidor para participar de reunião Circuito Turistico Caminhos da Mantiquira SOL 45/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Monte Santo de Minas transportar usuario de droga no dia 18/02/2021 SOL 37/2021 |
Total das liquidações: | 3.780,00 |