Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 6.087,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores contratados do esgoto no mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 404,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do setor da Educação competencia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 125,60 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 215,48 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 826,47 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifas bancarias pela cobrança de impostos municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 120,43 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na praça 1o de Março, João Pereira Pinto e Severiano Ribeiro Cardoso neste muncipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 93,78 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Saúde do Municipio conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 854,28 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios públicos do municipio conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 104,17 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia movel para manutenção das atividades da secretaria de fazenda e planejamento 99988-8616 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.371,46 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia movel para manutenção das atividades da Segurança Publica de Mina Geriais 99954-1196 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 127,01 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia movel para manutenção das atividades da secretaria de Administração 999731-6568 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 153,84 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia movel para manutenção das atividades do Conselho Tutelar 999821-4441 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 163,84 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia móvel para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social - 99936-9319 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 3.092,30 | |
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Anexo II do Fórum onde abrangerá o Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Itajubá MG |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.424,22 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento combustivel para manutenção do veículo PZ H 9578 e alugados lotado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.749,00 | |
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção de equipamentos de informatica solicitado pelo Destacamento da Policia Militar no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 616,50 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Açucar, leite integral, margarina e pó de café para o café dos Servidores da CMEI |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 57,89 | |
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 751,20 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho nreferente ao fornecimento de combustivel para QMV 0060 GTM 2741 ORC 8553 Policia Militar |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 80,19 | |
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.130,34 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia COVID 19 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 958,72 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para a manutenção de veículos alugados a serviço do programa TFD pedido 568 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2,80 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas pedido 685 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 7,17 | |
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Medicamentos Éticos com maior desconto sobre a Tabela CMED do Preço de Fábrica, exclusiva para ME, EPP e MEI |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 695,02 | |
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: empenho referente ao registro de Preços para aquisição de Medicamentos Éticos com maior desconto sobre a Tabela CMED do Preço de Fábrica, exclusiva para ME, EPP e MEI |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 23,04 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos da secretaria de saude QQO 0355 PXZ 8138 PUR 9546 HMH 6541 e alugados pedido 1012 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 10.500,00 | |
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos conforme contrato assinado entre as partes. ITEM 1 - ANTUNES - 20 DIAS ITEM 2 - ANTUNES - 20 DIAS - ITEM 4 - PINTOS/EEMC - 11 DIAS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 4.633,92 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de prestação de serviços de exames e consultas especializadas conforme convênio firmado entre as partes |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 17,44 | |
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: empenho referente a aquisição de Medicamentos Genéricos e Similares com maior desconto sobre a Tabela CMED do Preço de Fábrica, exclusivo para ME, EPP e MEI ou Equiparadas |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 3.842,32 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia /2021 |
Total das anulações: /strong> | 41.229,43 |