Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Campinas, São Jose dos Campos e Pouso alegre nops dias 24 a 27/06/2019 TFD SAU 91 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2198 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,81 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso alegre no dia 16/05/2019 TFD SAU 74 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,81 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Paraisopolis levar servidor dia 25/04/2019 SAU 63 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2168 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,81 |
Credor: Roberto Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.594.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de treinamento do programa SISPNCD dia 24/04/2019 SAU 62 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,81 |
Credor: Cristiane Aparecida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.669.816-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Paraisopolis dia 25/04/2019 participar da reunião da saude mental SAU 61 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,83 |
Credor: Cristiane Aparecida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.669.816-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Extrema dia 21/02/2019 participar da reunião da saude mental SAU 31 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,81 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 16/02/2019 levar paciente para tratamento SAU 27 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,81 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 09/02/2019 levar paciente para tratamento SAU 23 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2161 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas, Varginha e São Paulo levar paciente para tratamento nos dias 17 a 19/06/2019 SAU 87 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Belo Horizonte e Campinas levar paciente para tratamento nos dias 10 a 14/06/2019 SAU 85 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,62 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente para tratamento dia 14 e 15/05/2019 SAU 72 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 691,08 |
Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte nos dias 13 a 15/05/2019 participar de seminario da AMM SAU 69 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,62 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente para tratamento dia 06 e 08/05/2019 SAU 68 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas participar de reunião para entrega de documentos referente ao contrato de repasse 870460/2018 GAB 45 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano: 2019 | Data: 24/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,59 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Jose dos Campos levar paciente para tratamento dia 05/01/2019 SAU 4 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano: 2019 | Data: 24/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,83 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha levar secretaria para participar de reunião dia 04/01/2019 SAU 3 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano: 2019 | Data: 24/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,83 |
Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Varginha pra participar de reunião do CISSUL/SAMU dia 04/01/2019 SAU 02 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas no dia 18/06/2019 levar paciente para tratamento SAU 90 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2129 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte no dia 17/08/2019 levar paciente TFD SAU 86 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo nos dias 10 a 14/06/2019 levar paciente para tratamento SAU 84 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas, Poços de Caldas e Pouso Alegre nos dias 12 a 14/09/2019 TFD SAU 89 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte nos dias 10 a 12/06/2019 participar do 26o forum estadual da Undime EDU 8 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte nos dias 10 e 11/06/2019 participar de reunião com Deputado Durthi Bechir protocolar oficio de ampliação de metes pavimentação da usina São Bernardo e participar da abertura da UNDIME GAB 49 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte levar Prefeito nos dias 10 e 11/06/2019 GAB 48 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Mara Aparecida Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.735.216-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte nos dias 29 a 31/05/2019 participar de curso de capacitação do esocial GAB 43 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Claudia Marcela Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.921.546-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 29 a 31/05/2019 participar de curso de capacitação do Esocial GAB 42 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2042 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha, Campins, São Paulo e Poços de Caldas nos dias 03 a 07/06/2019 SAU 83 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2041 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de São Paulo comp rar enfeites para decoração para festa junina no municipio CUL 07 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte nos dias 20 a 22/05/2019 audiencia na Assembleia Legislativa levar documentos no ICMS esportivo na cidade Administrativa GAB 38 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte nos dias 27 a 29/05/2019 audiencia com Senador Carlos Viana, levar socumentos de convênio na SEGOV GAB 39 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de São Palo no dia 05/06 cotação de preço para festa Junina no municipio. GAB 46 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte levar Prefeito dia 29 e dia 31/05 buscar servidora que estava em curso no municipio de Belo Horizonte GAB 41 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muicipio de Poços de Caldas dia 04/06/2019 levar servidora para reinião em Poços de Caldas e dia 05/06 levar Prefeito em São Paulo GAB 47 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas no dia 31/05/2019 curso de qualificação do inventario turistico CUL 06 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano: 2019 | Data: 05/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Campinas, Varginha e Pouso Alegre nos dias 27/05 a 03/06/2019. SAU 81 |
Total dos empenhos: | 11.043,26 |