Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 386,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 558,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.226,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marilia Luzia de Paiva e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.951.758-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Aparecida Rebelo Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 833.130.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 575,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Margareth Bernardo Valentim
CPF credor / CNPJ credor: 037.420.976-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 28,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDER PAULO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 386,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 133,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 28,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDER PAULO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 153,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 289,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Fabiana Roberta de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Fabiana Roberta de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 654,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 920,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Darli Veloso Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 683,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 345,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 222,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 348,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 57,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 57,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDER PAULO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 309,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 920,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ederson Regio Francisco
CPF credor / CNPJ credor: 088.600.376-89
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 520,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 613,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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