Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 342 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: David de Carlos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Leticia Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: ANDREA DE ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.666.976-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 62,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Cezar Mira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.746-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Anna Isabel Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.654.986-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Luiz Antonio Procopio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: DOMINGOS SAVIO MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.237.398-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 393,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: José Roberto Pena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/01/2017 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Cezar Mira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.746-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/01/2017 | Valor: 355,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: David de Carlos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 287,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: David de Carlos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/01/2017 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 4.886,00 |