Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.225,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte participar seminario UNDIME |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 31,00 |
Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 77,00 |
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Monteiro Lobato assembleia geral da ADITM |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2016 | Valor: 245,00 |
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte nos dias 23 a 24 de Março de 2016, para participar de Reunião na SEDESE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/04/2016 | Valor: 484,00 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha 28/03, Poços de Caldas 29/03, Poços de Caldas 30/03 e Belo Horizonte 31/03 para levar paciente para TDF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/04/2016 | Valor: 278,00 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Paulo 04/04, Poços de Caldas 05/04, Pouso Alegre 06/04 e São Paulo 07/04 para levar pacientes para TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/04/2016 | Valor: 285,00 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Jose dos Campos 11/04, Poços de Caldas 12/04, Poços de Caldas 14/04 e Varginha 15/04 para levar pacientes para TFD. |
Total das liquidações: | 2.625,00 |