Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 353,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Genesio Alves Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.928.996-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Genesio Alves Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.928.996-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Helida Cristina de Albuquerque | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Elder José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: David de Carlos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Edson Jose Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Genesio Alves Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.928.996-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Daniele Evenin da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.819.116-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 353,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 5.604,00 |