Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Marcela Cristina Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.679.296-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 247,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mara Aparecida Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.735.216-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Luiz Antonio Procopio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 62,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Leonildo Joaquim Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Evanildo Silvino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.196.178-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Renato Aparecido Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Pedro Florentino de Albuquerque | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.689.208-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 62,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 139,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 139,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 139,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 6.915,00 |