Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.649,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.729,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Itajubá Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.096/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: José dos Santos Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 645.818.706-82
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 16.690,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 888,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.313,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 577,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 14.306,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.451,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.540,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.348,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 21.433,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 18.097,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 11.014,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 48.122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.194,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2127 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marcia Maria Martins
CPF credor / CNPJ credor: 030.014.616-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Lucimar de Melo Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.096-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 437,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 75,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 54,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 802,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.372,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2141 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.364,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto
CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: Drogaria Piranguçu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.615.739/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 3.311,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 672.014-2
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 836,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 672.014-2
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 76,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2152 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 40,50
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 351,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 648,60
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.118-3
Credor: Joana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.694.963/0001-35
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.697.594/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 265,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2152 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Bernardo Ferreira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 030.134.096-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 175,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: João Agripino Peres
CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2152 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28900-0
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28900-0
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 536,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.205,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.440,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.588,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 494,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Vander Lucio Veloso & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 3.126,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Vander Lucio Veloso & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11.106,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Helimar Transporte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 5.853,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16372-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 22.156,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16372-4
Credor: Bonanza Transporte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.528,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Transporte São Geraldo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.813,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 10.839,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Transporte São Geraldo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3071 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 163,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Transporte São Geraldo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3071 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 10.412,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Theus Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Consultepx - Consultoria em Gestão e Preservação em Patrimonio Cultural Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.304.395/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Programa Patrimonio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 269,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 38,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 15,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 34,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 49,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 28,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.922,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 38,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 38,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 527,20
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2133 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Casa Vera Cruz Florarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 357,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 351,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2152 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 390,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 362,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Rosimeire da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 13.625.758/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 248,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Samira Confecções Industria e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2057 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 468,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2152 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 001.878 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Raimundo Jose Domingos
CPF credor / CNPJ credor: 567.178.906-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.728,80
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 980,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2130 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.263,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2128 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3112 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2128 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 21,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 19,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.608,00
Nº do documento: 851.058 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Associação Itajubense de Arbitros
CPF credor / CNPJ credor: 07.639.851/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Esportivos Muncipais e Intermunicipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 120,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.386-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.166.918/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.379.461/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 637,80
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.284,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2128 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.379.461/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Rosimeire da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 13.625.758/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 642,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3112 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 882,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.150,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.087,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 947,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 314,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3112 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Draga Trans-areia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3112 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.118-3
Credor: Leticia Lisboa Vilella
CPF credor / CNPJ credor: 17.706.244/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.118-3
Credor: Leticia Lisboa Vilella
CPF credor / CNPJ credor: 17.706.244/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 665,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 103,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 104,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 49,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 527,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 565,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 232,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2152 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 18,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 366,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 544,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 273,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 23,85
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: CENTRO TERAPEUTICO TANGARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.290.298/0001-38
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.166.918/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 654,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 200,70
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: José dos Santos Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 645.818.706-82
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 673,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Tatiana Aparecida Cirina Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.220.506-38
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2152 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 47,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: 001.875 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Maria José Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 784,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Zero Grau Comercio de Gelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 18,50
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.091,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: José Francisco Grilo Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 352.533.716-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2074 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Carlos Eduardo Correa
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.846-04
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 177,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Liamara da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 271.617.906-97
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2152 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 348,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 216.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 000.323-6
Credor: Treviso GV Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.080/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3110 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Foto Otica São José Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.762.068/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 319,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Comercial Keniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 282,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 690,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 740,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 242,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 274,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.148,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 860,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.778,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 863,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 931,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 441,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 386,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 427,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 192,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 252,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 297,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.617,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.288,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.740,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.227,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 903,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 259,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 304,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 24,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.123,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.098,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 17,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 382,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 223,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 960,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 32,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 140,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.324,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.087,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.175,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.033,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.021,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 748,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.846,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.140,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.365,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Retro Minas Comercio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 142,56
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.619,55
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 577,50
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.333,30
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 92,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 751,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 672.014-2
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 672.014-2
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 198,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 672.014-2
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 198,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 672.014-2
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 230,50
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 169,40
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 114,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 76,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 477,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.749,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: ELTON JOHN DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.525.781/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2130 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 7.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: ELTON JOHN DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.525.781/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2130 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.099,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 482,50
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 292,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 237,00
Nº do documento: 001.876 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.562,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.386-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Celso Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 977.265.838-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Celso Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 977.265.838-00
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 354,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 122,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 914,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 273,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.966,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 859,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 218,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 294,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 374,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 474,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: José Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 375.663.006-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 388,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 388,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 388,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 388,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.124-0
Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.505,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.409,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7.776,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.457,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.539,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.457,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.091,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 59.221,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.545,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 807,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.780,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.457,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 10.768,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 12.216,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.638,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.107,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2037 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.457,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.560,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 517 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.457,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.944,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 515 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7.575,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 514 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 513 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.294,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.959,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.457,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 508 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito

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Número do empenho: 495 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 501,60
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 821,60
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Miguel Dulce Dutra Junior
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Carlos Eduardo Correa
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.846-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 4,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 3,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 6,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 33,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 4,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.928,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 61,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 26,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 824,45
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 381,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-2 Conta: 400-3
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 62,10
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 21,87
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 183,60
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 137,70
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 105,30
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 32,50
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 143,10
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 10,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 13,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 48,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 51,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 48,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 80,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 79,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 32,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 8.818,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2146 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 183,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 178,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 35,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 47,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 66,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 824,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 576,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 397,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 327,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 439,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 580,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 43,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 44,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 49,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 8.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.606,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 20,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 20,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 35,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 14,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 149,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 841,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 103,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 159,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 144,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 39,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/11/2013 Valor: 8.747,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/11/2013 Valor: 2.359,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 33,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 231,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos: 919.618,02