Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Marcus Aurélio Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.273.126-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano: 2020 | Data: 17/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Antonieta Aparecida Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando José Mariano para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano: 2020 | Data: 17/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Lorany Pereira da Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano: 2020 | Data: 17/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 260,00 |
Credor: Adeide Rosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.090.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano: 2020 | Data: 17/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Alessandra Vieira Diniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.473.286-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano: 2020 | Data: 17/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano: 2020 | Data: 17/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Jéssica Mayelle Ferreira Horta | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.036.196-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para resolver pendências de convênios, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2044 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Marcus Aurélio Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.273.126-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total dos empenhos: | 7.720,00 |