Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Poliane Braga de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.836-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares levando Pedro Henrique Ribeiro de Souza para perícia médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: João Batista Marcílio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.062.097-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares levando Pedro Henrique Ribeiro de Souza para perícia médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,50 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Agostinha Barbosa para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Luciano Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.085.566-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH a serviço da Secretaria Municipal de Obras conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Fábio Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.533.126-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH a serviço da Secretaria Municipal de Obras conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Alessandro Gomes Alexandre | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.846-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar do Curso GEM na UFMG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Tatiane Silva Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.249.896-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de reunião de Saúde Mental, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Pedro Henrique de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.463.556-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de reunião de Saúde Mental, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Eliana Rodrigues Leandro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.247.576-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar do curso Mais Alfabetização, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Amanda Vilarino Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar de curso sobre segurança alimentar e nutricional, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2018 | Data: 13/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2018 | Data: 12/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do médico a Belo Horizonte acompanhando a paciente Osvaldo Félix Pereira, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Ademir Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.275.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares participando de curso de gestão de saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do médico a Belo Horizonte acompanhando a paciente Maria Aparecida Ferreira Horta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total dos empenhos: | 12.752,50 |