Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Eliziane Andrade Sardinha Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.811.416-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: João Batista Marcílio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.062.097-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Guilherme Alves da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ivanir Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ivanir Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Enir Almeida de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.346.546-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Mirlian da Silva Rangel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raquel Carla de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.945.316-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivânia Alves Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.369.466-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antonieta Aparecida Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Márcio Gonçalves Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.354.236-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 593,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Mariane de Souza Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.166.931-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Amanda Vilarino Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alessandro Gomes Alexandre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.846-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Josiely Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.826-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raimundo Carlos Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 310,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 156,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Juliana Gomes Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Juliana Gomes Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Juliana Gomes Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: João Raimundo Rangel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 309,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 18.412,49 |