Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Pedro Henrique de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.463.556-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ademir Almeida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.275.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Pedro Henrique de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.463.556-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: João Batista Marcílio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.062.097-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Poliane Braga de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.836-31 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Guilherme Alves da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eva Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.755.426-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Guilherme Alves da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Poliane Braga de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.836-31 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: João Batista Marcílio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.062.097-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Fábio Matos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.533.126-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Juliana Gomes Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daiane Ferreira Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daiane Ferreira Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Amanda Vilarino Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Amanda Vilarino Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 12.160,00 |