Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 9,92 | |
Credor: Aluízio Guimarães | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
Credor: Gessica de Souza Nascimento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 29,98 | |
Credor: Ivan Souto Coutinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 32,50 | |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 0,54 | |
Credor: Raul Coelho Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 40,01 | |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 40,00 | |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 12,50 | |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 40,00 | |
Credor: Onofre de Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 42,48 | |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
Credor: Onofre de Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
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