Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/07/2022 | Valor: 823,00 | |
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Armario de Aco de pasta suspensa para o Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/07/2022 | Valor: 623,50 | |
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de uma Mesa de Escritorio com tres gavetas em MDF para o Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 17,00 | |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 196,00 | |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 132,23 | |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Total das anulações: /strong> | 1.791,73 |