Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 47.500,00 | |
Credor: Julio Cesar de Lima Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.250.984/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que empenha a despesa com prestacao de servicos de COnsultoria e Assessoria na area de Compras, Licitacoes e Contratos desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 1.030,00 | |
Credor: Thais de Oliveira Gusmão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 565,51 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 62,11 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.176,00 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 2.997,18 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento ... Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 82,15 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 432,00 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 50,84 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico da Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 313,98 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.253,15 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 22.878,89 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 7.751,96 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 11.157,63 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 4.599,52 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 9.324,64 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 367,10 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 4.340,09 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.003,39 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 15.902,18 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para manutencao do Convenio com a Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 4.098,08 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para manutencao do Convenio com a Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 6.236,77 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 5,40 | |
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagem da Diretora de Agro Desenvolvimento Sustentavel e do Diretor do Departamento de Cultura e Turismo, para apresentacao dos documentos do Edital de Fornecimento de Kits Basicos da Defesa Civil para o Municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens do servidor, para Belo Horizonte tratar de assuntos administrativos, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Total das anulações: /strong> | 143.198,57 |