Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2021




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2995 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 22/12/2021 Valor: 79,90
Credor: Luis Eduardo de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, em deslocamento entre Sao Joao da Mata e Campinas para assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2898 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/12/2021 Valor: 100,00
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de Reuniao em Belo Horizonte/MG no Gabinete do Governo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2897 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/12/2021 Valor: 100,00
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para realizar a entrega dos trabalhos realizados no ambito de 2021 à Empresa Myra Projetos e Consultoria em Campo Belo/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2896 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 14/12/2021 Valor: 100,00
Credor: Augusto Batista Tertuliano Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para realizar a entrega dos trabalhos realizados no ambito de 2021 à Empresa Myra Projetos e Consultoria em Campo Belo/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2779 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 02/12/2021 Valor: 160,00
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, onde se deslocou ate Belo Horizonte/MG para participar de reuniao com Assessor da SEGOV, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Credor: Daniel da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 17/12/2021 Valor: 150,00
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 17/12/2021 Valor: 150,00
Credor: Daniel da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 22/12/2021 Valor: 159,85
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: Daniel da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Credor: Hailton Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 01/12/2021 Valor: 348,48
Credor: Andrea Borges Cauvila Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Credor: Hailton Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 22/12/2021 Valor: 140,00
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: Hailton Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 03/12/2021 Valor: 597,60
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Credor: Hailton Cesar Cruz Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 03/12/2021 Valor: 446,40
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 03/12/2021 Valor: 446,40
Credor: Maria Vanessa Negrão Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens da servidora, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Credor: Hailton Cesar Cruz Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 17/12/2021 Valor: 30,00
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 17/12/2021 Valor: 30,00
Credor: Maria Vanessa Negrão Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 22/12/2021 Valor: 70,00
Credor: Hailton Cesar Cruz Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: Maria Vanessa Negrão Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens da servidora, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Credor: Hailton Cesar Cruz Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo.

Total das liquidações: 8.179,83