Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.075,34 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia MIlitar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 560,78 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 429,93 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas de Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.575,77 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 178,83 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 513,92 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 978,68 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 2.999,60 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 897,01 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.980,64 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.221,76 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 916,33 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas de Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.414,53 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas de Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 65,31 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Total das anulações: /strong> | 15.808,44 |