Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2020




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2280 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 44,00
Credor: Patrícia de Fátima Paiva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 083.183.076-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias para Poços de Caldas a Serviço da Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2279 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 396,00
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias de Servidor por Viagens a Pouso Alegre e Machado a Serviço da Administração..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 420,01
Credor: Thais de Oliveira Gusmão Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias de Servidor por Viagens a Silvianópolis a Serviço da Administração Municipal, conf. comp. em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2277 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 74,00
Credor: Luis Eduardo de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias para Pouso Alegre e Poço Fundo a Serviço da Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2276 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 208,00
Credor: Maria Vanessa Negrão Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias para Pouso Alegre e Poço Fundo a Serviço da Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2275 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 134,00
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias para Pouso Alegre e Poço Fundo a Serviço da Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 528,00
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias por viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2273 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 616,00
Credor: Hailton Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias por viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2272 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 88,00
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias por viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2271 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 792,00
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias por viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2270 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 924,00
Credor: Adílson de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias por viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2269 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 616,00
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias por viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2268 Ano do empenho: 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 Valor: 883,00
Credor: Hailton Cesar Cruz Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias por viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2020 Número do subempenho: 6 Data: 01/10/2020 Valor: 326,44
Credor: Denize Vilhena Borges Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias para Machado, Itajubá, Pouso Alegre a Serviço da Administração Municipal.

Total das liquidações: 6.049,45