Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2018

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 2.517,07
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas de Celulares Corporativos.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 337,81
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas ...

Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 5.457,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1122, 3455-1110 e 3455-1227, a Serviço da Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 58,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 255,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1105 a Serviço da Polícia Civil.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.063,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1270 da Secretaria de Assistência Social e 3455-1271do CRAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 394,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1232 a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim.

Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 972,87
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas ...

Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.000,00
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 24.575,36
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.480,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 23.925,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 4.406,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 10.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.290,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 4.039,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 111,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Empenho referente Gratificação do PMAQ, conf. Folha de Pagamento Anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 2.148,76
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a ..... a Serviço da Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 231,28
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Contribuição ao Núcleo de Dirigentes Lojistas de São João da Mata com Objetivo de Apoio ao Comércio Local.

Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 7.391,00
Credor: Fábio de Souza Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 123.129.766-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Fisica para Prestação de Serviços de Instrutor Musical para das Atividades do CRAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 2.490,74
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Empenho ref. Despesas Postais, Mês de ....

Dados da Anulação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 2.051,10
Credor: Carla Priscila Dermiro
CPF credor / CNPJ credor: 116.488.116-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.310,32
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU.

Dados da Anulação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 728,80
Credor: Getúlio Mendes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente Auxílio em Viagens para Tratamento de Saúde da Sra. Marilsa Mendes de Almeida.

Dados da Anulação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 403,82
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 4.400,00
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Elaboração de Documentos, Acompanhamento da Execução de Convênios e Contratos de repasse, bem como Apoio para Elaboração de Prestação de Contas dos Recursos Recebidos

Dados da Anulação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 426,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 36.608,65
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 557 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 7.228,08
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 565 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 10.172,18
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 618 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 968,40
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Telefones da UBS e Secretaria de Saúde, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 691 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 5.479,40
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 692 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 6.740,55
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.900,00
Credor: Infant Care Pediatria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.920.577/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Fonoaudiologia ao Paciente Fabricio Cipriari.

Dados da Anulação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 4.500,00
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializada na área de Educação para a elaboração e monitoramento de programas junto ao Governo Estadual, ao Ministério da Educação e Cultura - ME

Dados da Anulação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 3.487,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 1920 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.483,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf. comp. em anexo.-

Total das anulações: /strong> 186.036,31