Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2016

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 01/10/2016 Valor: 799,31
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de .../2016, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 01/10/2016 Valor: 10.191,00
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de .../2016, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 29,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.495,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2016 Data: 01/10/2016 Valor: 30.690,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2016 Data: 01/10/2016 Valor: 3.186,00
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Secretaria de Assistência Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2016 Data: 01/10/2016 Valor: 4.363,72
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Militar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2016 Data: 01/10/2016 Valor: 376,73
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2016 Data: 01/10/2016 Valor: 1.478,50
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis (S10) para Veículos do Transporte de Estudantes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 0,40
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1563 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 0,20
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1620 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 11,80
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde.

Total das anulações: /strong> 54.622,95