Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,03
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço da Secretaria de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ).

Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Caminhões a Serviço da Limpeza Pública Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Administração Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Civil.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Assistência Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis a Serviço do Transporte Escolar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis a Serviço do ESF.

Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 6.242,18
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente Despesa de Energia Elétrica, Mês de ....

Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.238,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1122, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.178,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 821,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1270 e 3455-1271 a Serviço da Assistência Social e CRAS, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.050,22
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 53,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1235, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6.491,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1130, 3455-1133, 3455-1136 e 3455-1155, a conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 108,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 117,00
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 31,20
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 580,00
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 1.167,61
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 190,21
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 434,82
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, conf. comprovante em anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 759,03
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 226,69
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a..... a Serviço da Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,80
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.022,92
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa para serviços de Postagens para atender as necessidades dos Setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG

Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 385,25
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Divulgação e Publicação de Atos Oficiais para atender as necessidades da Administração da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 5.453,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 967,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6.398,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 10.335,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 17.442,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 9.556,80
Credor: MILTON CESAR CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 060.087.816-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.119,80
Credor: Antônio Francisney de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.677.296-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente Serviços Médicos Prestados na Unidade Báisca de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,06
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO PSF.

Dados da Anulação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,06
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,06
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,29
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,05
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.331,51
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA CAMINHÕES A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.211,29
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.264,72
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Motorista do Ônibus do Programa Caminho da Escola.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (S10) PARA CAMINHÕES E MAQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 18,71
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Taxa para Emissão de Certidão de Inteiro Teor de Escritura da Prefeitura Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (S10) PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1308 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 31,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 1309 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 14.994,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 1311 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 857,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 1356 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 0,24
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Material Elétrico para Uso em Reparos na Parte Elétrica do Campo de Futebol do Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1369 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1,89
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1227 a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 8,80
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde CISSUL, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 1389 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1390 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1431 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 373,40
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Celulares Corporativos.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1464 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 167,28
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Pedreiro para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

Total das anulações: /strong> 99.637,43