Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2014




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 570,00
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a São José dos Campos e Pouso Alegre a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 832,00
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 804,00
Credor: Jeder de Lima Menezes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 600,00
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 555,00
Credor: Ziel Lopes Fernandes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 570,00
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 1.102,50
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 600,00
Credor: Flora Maria Tavares Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/01/2014 Valor: 20,00
Credor: Daniel da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/01/2014 Valor: 530,00
Credor: Hailton Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/01/2014 Valor: 58,32
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Taxa de Registro de Contrato com a CEF para Viabilizar o Programa Nacional de Habilitação Rural (PNHR), conf. comp. anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/01/2014 Valor: 50,00
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Alfenas para Participar de Curso de Capacitação do SICONV.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 17/01/2014 Valor: 41,80
Credor: Denize Vilhena Borges Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Poço Fundo e Machado a Serviço da Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/01/2014 Valor: 270,40
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Lourenço e São Paulo a Serviço da Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 24/01/2014 Valor: 299,20
Credor: Denize Vilhena Borges Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Machado a Serviço da Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 24/01/2014 Valor: 125,65
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 17/01/2014 Valor: 304,36
Credor: Denize Vilhena Borges Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Poços de Caldas e Pouso Alegre a Serviço da Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 30/01/2014 Valor: 305,88
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Administração.

Total das liquidações: 7.639,11