Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:53
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Reginaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Reginaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 202,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Elaine de Cássia Vilhena Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.522.026-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Reginaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.977.836-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 217,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Benedito Porfírio Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 82,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Douglas Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.284.696-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Douglas Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.284.696-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 206,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Gilberto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 89,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 179,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Osmar Benedito dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: José Adílson Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: José Adílson Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.109,26 |