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Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 315,88
Nº do documento: 034.148 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 68,43
Nº do documento: 034.147 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 12,04
Nº do documento: 034.146 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 8,02
Nº do documento: 034.145 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Construtora Santana do Sapucaí Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.234.252/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 2.227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Construtora Santana do Sapucaí Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.234.252/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 19.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 53,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2081 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 5.733,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: AR - Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.157.959/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.155.876-67
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mathilde Benedita Cabral Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 352.920.756-04
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maria Jacinta de Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 516.525.286-87
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 238.798.406-44
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Paulo Paulino
CPF credor / CNPJ credor: 413.212.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Associação Comunitária de Radiodifusão AMOR
CPF credor / CNPJ credor: 02.757.364/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 8.816,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2081 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2081 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 2.313,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 3.864,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 323,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.390/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 2.713,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 22.094,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 26.010,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.220,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2005 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 38,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 47,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Instituto da Visão de Pouso Alegre Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.113.858/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rogério Renzi
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 9.866,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Junqueira Rabelo Serviços de Balanceamento e Alinhamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.682.293/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MInas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 317,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Administração e Fazenda Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

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Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 81,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 63929-X
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 463,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 78,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 66,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rogério Renzi
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4874-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 323,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 91,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 15,00
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Credor: Caixa Econômica Federal
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Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 10,50
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Credor: Caixa Econômica Federal
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Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 3,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7,50
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 60,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 207,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 17,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Elizabete de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 601.099.126-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 17.340,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Engequisa Engenharia Ambiental Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rogério Renzi
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 42,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.315,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Bianca de Cássia Alves Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 072.469.026-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 65,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Marcia Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.513,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 64,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 034.139 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Jair da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 352.941.246-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 30,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 453,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Ivan Zacheu - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.064.953/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.100,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.879,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 493,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 805,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.062,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 6.717,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 67,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rogério Renzi
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.083,49
Nº do documento: 034.137 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Juciel Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 793.736.406-82
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 034.136 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Ricardo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.376-88
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 565,00
Nº do documento: 034.135 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Juliano Evaristo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 061.261.916-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 271,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 77,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.697,20
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Nílton Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 854.714.376-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 128,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 77,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 034.138 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Levy Marques da Rosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.974.077/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3022 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

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Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 034.143 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sindicato Rural de Silvianópolis
CPF credor / CNPJ credor: 18.919.126/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.201,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 15,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 8,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 295,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 131,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 66,78
Nº do documento: 034.142 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Registro de Imóveis de Silvianópolis
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rogério Renzi
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 98,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: TATETI Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Fernando Morato
CPF credor / CNPJ credor: 23.945.652/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.669,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 5.892,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.352,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 034.133 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: 1.º Tabelionato de Notas de Silvianópolis
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 970,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 77,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 453,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 113,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Oxicoper Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Oxicoper Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: PAMcore Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.429.225/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.370,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.826,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.034,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.420,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 612,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 41,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 21,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 224,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 45,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 215,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.350,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 196,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 28,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.174,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Renato de Paiva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.519,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Dental Dias RepresentaçõesLtda ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.335.455/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Engequisa Engenharia Ambiental Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 164,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Oxicoper Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 163,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 174,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.482,10
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2.482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 32,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 12,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 47,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: PAMcore Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.429.225/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: PAMcore Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.429.225/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 116,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.717,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 178,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 30,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 904,00
Nº do documento: 850.025 Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Marília Adriana Santoro Marassa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.449.938/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 184,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 771 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 286,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 10.145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Fênix Construtora e Loteadora Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.666.514/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 63929-X
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 76,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 63929-X
Credor: BRITIS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 63929-X
Credor: BRITIS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Odair Bertolim -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Odair Bertolim -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: Comunidade Terapêutica vale das Águas - CTVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.476.055/0001-99
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Combate as Drogas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Renato de Paiva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 4.407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 4.407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Jamison Cândido Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.026-97
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.222,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Joaquim Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.714,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 130,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.556,80
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 6.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 029.441.706-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 25.246,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 267,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 11.947,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 13.430,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 30.149,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 4.000,24
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 3.124,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 13.169,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 14.196,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 14.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.736,00
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 11.361,91
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.217,60
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 11.714,49
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 17.890,15
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 12.009,41
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 3.131,09
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 5.918,13
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 4.623,75
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 13.479,02
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 52.082,94
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 8.286,77
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.410,45
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 4.634,01
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 23.746,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 9.882,47
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 32.828,64
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 13.644,97
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.720,77
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 75.378,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.897,78
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 12.657,24
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.807,84
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 19.397,52
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 8.053,33
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.481,06
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 9.924,20
Nº do documento: 034.134 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.025,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.734,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 711,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.035,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.295,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 529,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.555,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mozart Antônio Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 692.003.006-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 15,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 5186-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 4,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 0,87
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 22,20
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 14,80
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 7,40
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 14,80
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7,40
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 7,40
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 0,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 4.413,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.035,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 16,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.326,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 67682-9
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 529,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 12,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.555,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 11,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.381,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 250,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 531,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 190,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 103,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2.749,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 406,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 223,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 40,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 43,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 170,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 123,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 177,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 124,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 96,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 106,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 170,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 67,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 131,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 59,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 204,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 67,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 67,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 59,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 266,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 83,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
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