Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:30
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 315,88 | |
Nº do documento: 034.148 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 68,43 | |
Nº do documento: 034.147 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 12,04 | |
Nº do documento: 034.146 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 8,02 | |
Nº do documento: 034.145 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Construtora Santana do Sapucaí Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.234.252/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.227,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Construtora Santana do Sapucaí Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.234.252/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 19.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 53,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 9223-1 | ||
Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 5.733,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: AR - Informática Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.157.959/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Alessandro Roberto da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.155.876-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Mathilde Benedita Cabral Vilhena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.920.756-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Maria Jacinta de Castro Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.525.286-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Sebastião Zordan | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 238.798.406-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Paulo Paulino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.212.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Associação Comunitária de Radiodifusão AMOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.757.364/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 8.816,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.635,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 9223-1 | ||
Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 9223-1 | ||
Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.313,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.864,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 323,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
Credor: AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.390/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.713,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 21872-3 | ||
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 22.094,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 26.010,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
Credor: Santana Auto Viação | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.220,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 38,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 47,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 257,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Reginaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Instituto da Visão de Pouso Alegre Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.113.858/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 71,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Rogério Renzi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 9.866,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Junqueira Rabelo Serviços de Balanceamento e Alinhamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.682.293/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MInas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 317,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Administração e Fazenda | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 81,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 463,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 78,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 66,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Rogério Renzi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4874-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 20,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 31,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 7,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 10,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 21,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 20,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 3,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 323,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 7,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 76,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 183,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 91,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 118,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 133,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 141,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 60,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Benedito Porfírio Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 207,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 17,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Elizabete de Paiva Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.099.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: André Luiz Vieira Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Edimar Fabiano de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 17.340,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Engequisa Engenharia Ambiental Sul de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Rogério Renzi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 843,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 42,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.315,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Bianca de Cássia Alves Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.469.026-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Emília de Souza Franco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 65,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 52,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Marcia Beraldo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.513,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 64,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 034.139 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Jair da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.941.246-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 30,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 5,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 453,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
Credor: Ivan Zacheu - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.064.953/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.100,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Diagnóstica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.879,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 493,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 805,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.062,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.717,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 67,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Rogério Renzi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.083,49 | |
Nº do documento: 034.137 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Juciel Tertuliano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.736.406-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 034.136 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: José Ricardo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.376-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 565,00 | |
Nº do documento: 034.135 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Juliano Evaristo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.261.916-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 271,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 77,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Edimar Fabiano de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.697,20 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 9,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: José Nílton Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.714.376-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 128,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 77,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Benedito Porfírio Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 034.138 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Levy Marques da Rosa ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.974.077/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3022 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 034.143 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Sindicato Rural de Silvianópolis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.919.126/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.201,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Mult Farma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 15,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 8,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 295,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 131,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 66,78 | |
Nº do documento: 034.142 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Registro de Imóveis de Silvianópolis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 63,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Rogério Renzi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 98,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: TATETI Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.369,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: Fernando Morato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.945.652/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.669,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 5.892,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.352,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 034.133 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: 1.º Tabelionato de Notas de Silvianópolis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 970,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 77,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 453,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 113,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Oxicoper Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 33,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Oxicoper Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 131,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: PAMcore Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.429.225/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.370,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Diagnóstica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.826,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.034,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.420,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 463,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 612,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 41,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 21,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 224,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 45,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 215,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.350,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 196,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 28,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.174,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
Credor: Renato de Paiva Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.519,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Mult Farma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Dental Dias RepresentaçõesLtda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.335.455/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Engequisa Engenharia Ambiental Sul de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 164,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Oxicoper Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 262,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 163,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 174,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.482,10 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 2.482,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 32,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 16,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 12,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 47,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.449,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: PAMcore Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.429.225/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.449,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: PAMcore Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.429.225/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 116,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.717,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Diagnóstica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 178,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 30,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 904,00 | |
Nº do documento: 850.025 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
Credor: Marília Adriana Santoro Marassa - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.449.938/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Gilberto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 184,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Gilberto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Gilberto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 286,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Gilberto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 10.145,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Fênix Construtora e Loteadora Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.666.514/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 20,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 76,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 101,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 28,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 267,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 526,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Odair Bertolim -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 513,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Odair Bertolim -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 9223-1 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica vale das Águas - CTVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.476.055/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Combate as Drogas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
Credor: Renato de Paiva Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0014.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 4.407,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 4.407,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Jamison Cândido Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.026-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.222,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Joaquim Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.714,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Ernesto Muniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 130,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: José Borges de Gouveia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 808,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: José Borges de Gouveia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.556,80 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 6.675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: João Borges de Gouveia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.441.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 25.246,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 267,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 11.947,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 13.430,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 30.149,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 248,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.000,24 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.000,12 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.124,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 13.169,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 14.196,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.1.90.04.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 14.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.736,00 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 11.361,91 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.217,60 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 11.714,49 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 17.890,15 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 12.009,41 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.131,09 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.000,12 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 5.918,13 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 147 | Conta: 624004-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.623,75 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 13.479,02 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 52.082,94 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 8.286,77 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.410,45 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.634,01 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 23.746,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 9.882,47 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 32.828,64 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 13.644,97 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.000,12 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.720,77 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 75.378,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.897,78 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 12.657,24 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.807,84 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 19.397,52 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 8.053,33 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.481,06 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 9.924,20 | |
Nº do documento: 034.134 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.025,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.734,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 711,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.035,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.295,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 529,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.555,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Oziel Teixeira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Oziel Teixeira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Oziel Teixeira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Vinícius dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Vinícius dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Mozart Antônio Vitorino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 692.003.006-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 15,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 57,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 9223-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 5186-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 006212-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 007237-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 0,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 9223-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 9223-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 0,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 4.413,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.035,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 16,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.326,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 67682-9 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 0,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 8,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 529,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 6,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 12,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.555,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 11,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.381,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 250,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 531,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 190,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 103,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: VIVO Participações S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2.749,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: VIVO Participações S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 39,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 406,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 223,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 40,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 43,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 170,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 123,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 177,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 124,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 96,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 106,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 170,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 162,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 67,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 131,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 59,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 204,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 67,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 67,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 59,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 266,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Reginaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Reginaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 83,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: José Adílson Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 826.894,49 |