Informações atualizadas em: 03/05/2024 11:21:40

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Marcos Antonio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 413.710.036-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Marcos Antonio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 413.710.036-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Marcos Antonio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 413.710.036-53
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 424,74
Nº do documento: 033.960 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 901,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Antonio Carlos Januário
CPF credor / CNPJ credor: 694.173.266-00
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2005 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Maria Clara Teixeira Gonçalves Editora - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.540/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 0,15
Nº do documento: 033.939 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 0,16
Nº do documento: 033.938 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 8.890,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 51,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 8.989,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.294,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 30,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.580,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 871,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 238,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 520,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 033.934 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 14.083,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Fênix Construtora e Loteadora Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.666.514/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Associação Comunitária de Radiodifusão AMOR
CPF credor / CNPJ credor: 02.757.364/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Miguel Angelo Lopes Couto 55223222687
CPF credor / CNPJ credor: 15.257.175/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 33,36
Nº do documento: 033.946 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 49,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 286,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Kenedy Harley Teodoro
CPF credor / CNPJ credor: 090.133.796-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Paulo Paulino
CPF credor / CNPJ credor: 413.212.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 238.798.406-44
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maria Jacinta de Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 516.525.286-87
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Eliton Montevechio de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 044.212.326-45
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 632,80
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 170,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mathilde Benedita Cabral Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 352.920.756-04
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Luiz Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 549.349.906-15
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.155.876-67
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 65,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rogério Renzi
CPF credor / CNPJ credor: 502.236.906-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Cassiana Queila dos Santos Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.326-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 94,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.- Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: 033.957 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Dayane Katiuce Alcantara 09030895640
CPF credor / CNPJ credor: 17.634.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 6.686,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 033.942 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Divino Agropecuária Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.800.483/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 970,46
Nº do documento: 033.924 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 368,00
Nº do documento: 033.940 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ivan Zacheu - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.064.953/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Nelson Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 237.074.296-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 418,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.250,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.251,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 9.235,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 2.842,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 23.146,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 27.758,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 392,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Antônio Martins
CPF credor / CNPJ credor: 522.639.756-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandra Pereira Kersul
CPF credor / CNPJ credor: 051.987.646-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 182,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 314,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Britasul Indústria de Mineração Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Gabriela Prado de Souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.448.204/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 343,02
Nº do documento: 033.933 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Droga Mello Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.233/0001-29
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 106,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 137,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 033.958 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MM Engenharia e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.210.970/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 033.931 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 1.333,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 184,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 782,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.- Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 153,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 53,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 1.302,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Arlene Martins Moreira ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 731,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco de Assis Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 800.158.246-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 304,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 145,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 162,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 612,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 965,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 612,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.481,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.318,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 9.566,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.837,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 32,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 46,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 50,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 31,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Kareka Ferragens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.580.031/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 36,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.285,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 305,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Ildemari Tecidos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.605.213/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 74,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lílian Luíza Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 079.514.226-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 46,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Darci Alves de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 918.479.236-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maria Aparecida Francisco dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 842.172.866-00
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Vanderlei Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.535,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Vanderlei Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.028,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Vanderlei Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 101,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Marcos Miranda Cruz ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 178,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 117,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 351,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Arlene Martins Moreira ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Isastur Fretamento e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: 033.910 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Simone Elaine do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 050.948.006-39
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 3.540,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.005,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 455,00
Nº do documento: 033.956 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Nélio de Pádua
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 033.955 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Nélio de Pádua
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 304,92
Nº do documento: 033.911 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Silvianópolis Cartório do 2.º Ofício
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.330/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 96,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 78,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 59,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 38,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 58,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 11,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 47,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 44,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TECNITRON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TECNITRON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 277,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 756,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.- Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 23,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 68,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.- Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 4.407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 113,28
Nº do documento: 033.923 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 871,54
Nº do documento: 033.923 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 595,91
Nº do documento: 033.923 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.253,21
Nº do documento: 033.923 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.053,98
Nº do documento: 033.923 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 109,75
Nº do documento: 033.923 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.992,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 504,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.050,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TECNITRON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TECNITRON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Administração e Fazenda Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Agrícola Pinhotti & Vilela, Planejamento, Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.491.918/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Jamison Cândido Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.026-97
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 3.559,77
Nº do documento: 033.917 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: RALDAN JOSÉ DE MELO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 050.843.136-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2005 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.222,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Joaquim Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 2.714,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 3.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Clássica Distribuidora de Livros Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.283.276/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 657,32
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.663,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 033.941 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Consus Consultoria e Assessoria Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Maurício Augusto Flauzino da Fonseca - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.513,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 6.310,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 502,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 136,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 402,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 37,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 152,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 159,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.130,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 140,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 6.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 029.441.706-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 24.408,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 267,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 21.655,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 13.168,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 27.832,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 608,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 429,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 519,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 3.700,12
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 3.124,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 11.447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 12.077,50
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 14.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.736,00
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 9.367,61
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.631,12
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.217,60
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 8.809,90
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 19.319,04
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 10.550,22
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 14.125,80
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.748,32
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 3.303,71
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 17.009,24
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50.992,55
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.506,31
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 4.634,01
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 24.479,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 12.723,55
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 9.228,14
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 32.532,79
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.720,77
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 72.863,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.897,78
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 12.657,24
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.403,98
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 17.626,31
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 7.682,08
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.553,92
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.481,06
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 9.924,20
Nº do documento: 033.919 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 845,33
Nº do documento: 033.937 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lojas Cem S/A
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0036-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.440,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 5.728,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 882,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.265,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.295,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.487,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.668,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 180,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mozart Antônio Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 692.003.006-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 34,64
Nº do documento: 033.944 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 033.916 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ecosul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.874.404/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 36,92
Nº do documento: 033.929 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 13,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 31,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 22,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 23,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 30,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 36,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 53,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 34,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 6,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 4,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4227-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 345,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 220,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 190,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 5186-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 007237-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.158,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.444,67
Nº do documento: 033.960 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 19,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.265,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 4.747,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.487,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 4,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 11,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 0,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 0,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 2.649,16
Nº do documento: 033.912 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 56,16
Nº do documento: 033.913 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 227,34
Nº do documento: 033.928 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 553,99
Nº do documento: 033.915 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 176,16
Nº do documento: 033.945 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 205,51
Nº do documento: 033.926 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 97,99
Nº do documento: 033.927 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: 033.922 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 39,90
Nº do documento: 033.920 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 198,77
Nº do documento: 033.943 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 49,64
Nº do documento: 033.962 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 280,89
Nº do documento: 033.921 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 27,99
Nº do documento: 033.935 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 7,46
Nº do documento: 033.963 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 163,80
Nº do documento: 033.954 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 243,40
Nº do documento: 033.947 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 77,96
Nº do documento: 033.948 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 209,50
Nº do documento: 033.949 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 153,31
Nº do documento: 033.950 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.680,42
Nº do documento: 033.951 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: 033.952 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: 033.953 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 60,12
Nº do documento: 033.914 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 402,46
Nº do documento: 033.932 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 112,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 121,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 220,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 176,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 180,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 853.476,57