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Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 415,92
Nº do documento: 033.909 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BAMAQ S.A. Bandeirantes Máquinas Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4.741,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 00647040-7
Credor: Fênix Construtora e Loteadora Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.666.514/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 970,46
Nº do documento: 033.845 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Novo Hotel Balneário Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hércules Azevedo Prado Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 078.063.516-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 192,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Britasul Indústria de Mineração Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 85,13
Nº do documento: 033.832 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 22,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 28,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Gabriela Prado de Souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.448.204/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 4.046,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 6.484,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.633,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 51,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 75,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 932,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 852,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 299,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.715,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Produtos Alimentícios Rainha dos Oliveiras
CPF credor / CNPJ credor: 01.486.602/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rosinei da Silva Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 057.690.926-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 147,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hércules Azevedo Prado Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 078.063.516-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 27,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.123,00
Nº do documento: 000.096 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Farah Dieb Neto
CPF credor / CNPJ credor: 467.949.996-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 335,04
Nº do documento: 033.846 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porta 80 - Serviços em Internet Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.834.673/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Vitória Comunicação Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 106,00
Nº do documento: 033.903 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Levy Marques da Rosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.974.077/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Arlene Martins Moreira ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maria Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 918.493.656-87
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 4.407,00
Nº do documento: 033.842 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 113,98
Nº do documento: 033.877 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.385.431/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 113,28
Nº do documento: 033.861 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 871,54
Nº do documento: 033.861 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 595,91
Nº do documento: 033.861 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.253,21
Nº do documento: 033.861 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.053,98
Nº do documento: 033.861 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 109,75
Nº do documento: 033.861 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 352,19
Nº do documento: 033.878 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Iguaçu Material Elétrico para Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.679.668/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.873 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 033.872 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 033.871 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 033.870 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 033.869 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 033.868 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 033.867 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 033.863 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.874 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sinézio dos Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 800.159.216-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 92,96
Nº do documento: 033.875 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Daniela Maria de Pádua Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 065.604.196-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 68,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 69,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Marcos Miranda Cruz ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico

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Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Jamison Cândido Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.026-97
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 3.540,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 809,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.222,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Joaquim Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.714,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 033.884 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 033.886 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 033.887 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 033.885 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 368,00
Nº do documento: 033.847 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ivan Zacheu - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.064.953/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 133,00
Nº do documento: 033.848 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ivan Zacheu - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.064.953/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 251,46
Nº do documento: 033.860 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: BY MOTO SUL DE MINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.274.956/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 148,54
Nº do documento: 033.859 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: BY MOTO SUL DE MINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.274.956/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandra Pereira Kersul
CPF credor / CNPJ credor: 051.987.646-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.- Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 173,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 033.856 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sheyla Rosária Vilhena de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 060.377.356-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 238.798.406-44
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mathilde Benedita Cabral Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 352.920.756-04
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Paulo Paulino
CPF credor / CNPJ credor: 413.212.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Eliton Montevechio de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 044.212.326-45
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7.976,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 19.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hércules Azevedo Prado Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 078.063.516-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.454,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 23.508,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.556,80
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maria Jacinta de Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 516.525.286-87
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.155.876-67
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Luiz Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 549.349.906-15
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: 033.833 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Solucionar, Suporte Tecnico, Capacitação e Treinamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.658.892/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Arlene Martins Moreira ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.841 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Flora Ponto Verde Jardinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 16.638,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 159,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hércules Azevedo Prado Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 078.063.516-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Engequisa Engenharia Ambiental Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 420,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 158,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 598,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.325,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 033.862 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Consus Consultoria e Assessoria Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3033 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Serviço de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Maurício Augusto Flauzino da Fonseca - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 860,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 411,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 149,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: 033.854 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Estilo Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 033.855 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Estilo Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 484,50
Nº do documento: 033.882 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rezende & Teixeira Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.378,40
Nº do documento: 033.880 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Renato de Paiva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 18,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.- Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.135,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.343,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 346,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.187,34
Nº do documento: 033.850 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Direitos Autorais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 6.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 6.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 85,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 400,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 029.441.706-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 24.108,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 267,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 21.747,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 13.224,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 27.005,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 900,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 17,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 387,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 168,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.700,12
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.124,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 13.365,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 5.766,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 58252-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 6.311,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 14.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.600,88
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 8.233,62
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.176,00
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.217,60
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 8.604,81
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 16.625,23
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 10.917,47
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 14.103,59
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.748,32
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.634,83
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.303,70
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 15.046,27
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 50.408,80
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 969,15
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 5.218,25
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 24.442,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 13.636,19
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 9.228,14
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 33.236,60
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.720,77
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 73.365,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.897,78
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 12.657,24
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.403,98
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 16.749,34
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 7.682,08
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 940,80
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.481,06
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 9.924,20
Nº do documento: 033.831 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 845,33
Nº do documento: 033.888 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lojas Cem S/A
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0036-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 58,16
Nº do documento: 033.864 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.932,59
Nº do documento: 033.864 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3036 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos par Serviços de Obras Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.503,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.341,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 809,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.339,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.295,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 453,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: 033.852 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 033.853 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mozart Antônio Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 692.003.006-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 10,50
Nº do documento: 033.890 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Ecosul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.874.404/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 62,91
Nº do documento: 033.836 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 30,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 13,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 24,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 20,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 17,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 17,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 23,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 13,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 25,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 379,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 18-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 5186-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 007237-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7.219,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.444,67
Nº do documento: 033.909 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 10,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.339,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 22796-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4.463,99
Nº do documento: 033.908 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 7,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 453,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.668,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 45,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 198,56
Nº do documento: 033.835 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 161,74
Nº do documento: 033.879 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 198,36
Nº do documento: 033.865 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 112,78
Nº do documento: 033.834 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RR Donnelley Moore Editora e Gráfica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 62.004.395/0018-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: 033.906 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 82,70
Nº do documento: 033.905 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: 033.904 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 39,90
Nº do documento: 033.839 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 178,17
Nº do documento: 033.901 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 275,76
Nº do documento: 033.840 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 103,61
Nº do documento: 033.866 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 6,09
Nº do documento: 033.900 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 171,04
Nº do documento: 033.895 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 242,43
Nº do documento: 033.896 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 86,14
Nº do documento: 033.894 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 455,92
Nº do documento: 033.898 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 80,86
Nº do documento: 033.897 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 102,53
Nº do documento: 033.892 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 96,75
Nº do documento: 033.837 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 77,47
Nº do documento: 033.838 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.956,39
Nº do documento: 033.899 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 90,25
Nº do documento: 033.891 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 73,30
Nº do documento: 033.893 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 314,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 182,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 239,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 264,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 763.197,77