Informações atualizadas em: 18/05/2024 00:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
Credor: GLEISON MARCIO DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.401.076-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTIANO ANTONIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.947.276-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5411 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5201 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5027 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
Credor: KATIA ADRIANA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.044.976-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4306 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4306 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4306 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4306 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANA PAULA COSTA ZACARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
Credor: JOEL VIZACRI CARDOSO DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.960.696-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
Credor: JOEL VIZACRI CARDOSO DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.960.696-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
Credor: JULENE MARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.978.056-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
Credor: TALITA LILIANE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.053.916-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 257 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 261 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 273 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 274 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 275 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 276 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 277 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 281 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 282 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 255 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 257 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ILTON GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 35.915,00 |