Informações atualizadas em: 18/05/2024 00:30:01

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: GLEISON MARCIO DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.401.076-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO ANTONIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 003.947.276-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2071 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KATIA ADRIANA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.044.976-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA PAULA COSTA ZACARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOEL VIZACRI CARDOSO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 055.960.696-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOEL VIZACRI CARDOSO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 055.960.696-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JULENE MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.978.056-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TALITA LILIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.053.916-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ILTON GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 75,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 100,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 35.915,00